襄阳市三道河水电工程管理局
扎实开展货币资金检查和内部审计工作
根据局党委统一安排,由局项目办、财务科、纪委组成审计小组,结合货币资金专项检查,于8月21日- 25日,对局属单位6月份遵守财经纪律情况、财务收支情况、“三公经费”支出、货币资金管理情况进行了内部审计。
审计小组对局属单位所有银行账户余额、库存现金余额进行了逐一核对,认真查阅了相关凭证和账簿。经审计,局属各单位在6月的财务管理中认真遵守了财务管理制度,严格控制“三公”经费的支出,没有违规收支现象。但有部分单位存在借款不及时清收和白条抵库现象。
针对存在的问题,审计小组要求相关单位要高度重视,严肃财经纪律,立即开展整改,对于白条抵库的资金要及时清收、及时入账。(马小强)