襄阳市三道河水电工程管理局
认真开展财务内部审计,促进财务管理规范化发展
为了加展财务内部审计,促进财务管理规范化发展,根据局党委统一安排,由局项目办、财务科、纪委组成审计小组于2017年4月6日-2017年4月12日,对局属单位2月份遵守财经纪律情况、财务收支情况、“三公经费”支出情况、中央省市作风建设违纪违规现象等进行了内部审计。
审计小组依照财务管理制度对局属单位2月份的每一笔收支,每一张凭证和附件都进行了认真仔细的查阅。经审计,局属各单位在2月的财务管理中能够遵守财经纪律,严格控制“三公”经费支出,没有违规违纪现象,但还存在在支出票据附件不齐全等不规范的问题。审计小组依据审计结果下发了审计情况通报,要求相关单位立即整改。(马小强)