自黄委下达审计问题“大起底”任务以来,我局党组高度重视,专门召开专题会议进行安排部署,组织局属单位和相关部门按照不重不漏的原则,按审计项目逐年进行排查,通过认真梳理2013年以来所有审计项目,共排查审计项目18个,排查问题45项,并按照逐个年度、逐个单位、逐个项目、逐个问题建立台账的要求进行了台账的编制和上报工作。同时,我局还接收了上级分解的审计整改项目7个,需整改问题23项。截止现在除个别历史遗留问题和需要完善制度办法的项目外,绝大部分问题已整改到位。
下一步,我们要对照审计台账,梳理所有问题最新整改情况,完善台账内容,收集和整理整改资料,作为上级检查和问题完成整改销号的依据。另外,对需要上级协调解决的历史遗留问题,积极向上级反映,争取早日整改到位;对正在整改的问题,要分析原因,划定责任,制定措施,并明确整改责任和完成时限。
通过本次审计问题“大起底”整改工作,我局各单位充分吸取了经验教训并按照举一反三的要求,进行了认真的自查自纠工作。同时,为巩固整改成果,局属单位先后修订完善了一大批管理制度办法,为防止类似问题再次发生提供了制度保障。(拟稿:周鑫 核稿:范朋西)